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ASF detecta probables irregularidades por mil 38 mdp en la Cuenta Pública 2021

La institución emitió el informe parcial sobre su análisis en el gasto de las dependencias

NACIONAL

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Las instituciones tendrán un periodo para explicar su gastoCréditos: Especial

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó irregularidades por mil 038 millones de pesos en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, de los cuales 201 millones de pesos ya fueron recuperados y quedan pendientes de aclarar 836 millones 253 mil pesos, las dependencias con más observaciones son las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes; así como el gasto federalizado.

El mayor volumen de las observaciones corresponde al gasto federalizado de estados y municipios, con 447 millones de pesos, en Seguridad 252 millones de pesos de los que faltan por aclarar 250 millones de pesos y en Educación con 385 millones de pesos, pendientes de aclarar 197 millones de pesos. 

La Auditoría analizó cómo se gastó durante el 2021

Respecto al gasto del gobierno federal, los sectores con montos más altos en probables irregularidades son Medio Ambiente, con 120.6 millones de pesos; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 120.6 millones; Hacienda, con 92 millones 400 mil pesos; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 36.2 millones de pesos, así como Aportaciones a Seguridad Social, con 16.4 millones.

A distancia, el auditor superior de la federación, David Colmenares entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el primer informe con una muestra de 207 auditorías, la muestra auditada es de poco más de 2 mil 646 millones de pesos, equivalente al 30.14 por ciento del gasto ejercido en 2021.

Incluye 57 auditorías, de las cuales siete corresponden a auditorías de desempeño; 22, a auditorías combinadas de cumplimiento y desempeño relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, así como con el Control Interno y Gobernanza, y 28, a auditorías de cumplimiento.

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